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    "Verwaltung '%1', Geschäftsjahr '%2': Kontenplan für '%3' ist nicht bekannt." Warum erhalten Sie diese Meldung und was können Sie tun, um sie zu beheben?

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    In der Registerkarte 'Allgemein' können Sie eine Reihe von Feldern hinzufügen und festlegen, die für den gesamten Lieferschein gelten.

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    Eine ICP-Erklärung ist eine zusätzliche Mehrwertsteuererklärung, die Sie als Unternehmer abgeben müssen, wenn Sie Waren oder bestimmte Dienstleistungen an Unternehmen in anderen EU-Ländern liefern. Durch die Verbindung mit Digipoort können Sie die ICP-Erklärung über MKG digital versenden, mit einem einzigen Tastendruck. Wie das funktioniert, erfahren Sie in diesem Artikel.

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    In den Tabellen Verkaufspezifikationstypen und Einkaufsspezifikationstypen wird festgelegt, um welche Art von Spezifikation es sich handelt. Die finanzielle Abwicklung der Spezifikation kann ebenfalls darin festgelegt werden. Darüber hinaus ist es möglich, sie als Vorlage zu verwenden, um schnell Verkaufs- oder Einkaufsspezifikationen hinzuzufügen.

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    Wenn Sie Personal auf den niederländischen Markt entsenden, verleihen oder überlassen, kann ein Entleiher von Ihnen die Eröffnung eines G-Kontos verlangen. Bei einem G-Konto handelt es sich um ein Sperrkonto bei einer Bank. Das G-Konto ist mit einer oder mehreren Lohnsteuerunternummern und/oder Umsatzsteuerunternummern verknüpft.

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    Die Registerkarte Preisübersicht zeigt, wie sich der Preis des gesamten Verkaufsangebots oder Verkaufsauftrags zusammensetzt.

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    Das Startseiten-Dashboard 'Angebotswert' zeigt basierend auf den Verkaufsangeboten den administrativen Angebotswert innerhalb eines bestimmten Zeitraums an.

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    Um einen Kundenauftrag zu erstellen, muss Ihre Beziehung in MKG ein Debitoren sein. In der Tabelle Debitoren verwalten Sie die Finanzdaten Ihrer Kunden. In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie einen neuen Debitoren in MKG aus dieser Tabelle anlegen.

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    Mit Hilfe der Verwaltungskreuzverweise können Sie Verbindungen zwischen Verwaltungen herstellen. Auf diese Weise können Sie in einer Verwaltung Stunden buchen, die dann auf einem Produktionsauftrag in der anderen Verwaltung verbucht werden.

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    Der zweite Schritt im Periodenabschluss ist die Aktualisierung aller manuellen Buchungen. Denken Sie an manuelle Einkaufs- und Verkaufsrechnungen, Kontoauszüge und Kassenbewegungen sowie an periodische Posten wie transitorische Aktiva und die Lohnjournalbuchung.

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    In der Prozesstabelle "Mehrwertsteuer" können verschiedene Mehrwertsteuersätze angelegt werden. Außerdem können die Verknüpfungen zwischen Hauptbuchkonten und Mehrwertsteuersätzen beibehalten werden. Hier kann zwischen verschiedenen Länderarten unterschieden werden.

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    Sonstige Kosten können im Einkaufs- und Verkaufsprozess berücksichtigt werden. Berücksichtigen Sie Transportkosten oder Zertifikatskosten. In diesem Artikel lesen Sie, wie Sie sonstige Kosten einrichten können und worauf Sie achten sollten, wenn Sie sonstige Kosten zu Einkaufs- und Verkaufsrechnungen hinzufügen möchten.

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    Je nach Finanzstruktur werden die Einträge in den Konten erfasst. Bei einer Finanzbuchung werden in MKG Anfragen an die Prozesstabellen gerichtet, um zu bestimmen, auf welches Hauptbuchkonto die Buchung erfolgen soll. In diesem Artikel wird der Zusammenhang zwischen allen Finanzbuchungen dargestellt.

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    Beispielbuchung "Umsatz ohne Zwischenkonto" im Verkaufsjournal (Prozess) nach der Aktion Fakturierung.

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    Beispieleintrag „Einnahmen mit Zwischenkonto“ im Verkaufsjournal (Prozess) nach den verknüpften Zeilenaktionen Fakturierung und Kostenerfassung.

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    Beispieleintrag „Ratenrechnung ohne Zwischenkonto“ im Verkaufsjournal (Ratenrechnungsstellung) nach den Aktionen „Ratenrechnung“ und „Ratenzahlung abschließen“ mit oder ohne bekannten Einstandspreis.

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    Beispieleintrag „Rechnungseingang mit Genehmigung“ im Einkaufsjournal (Prozess) nach den Aktionen Eingangsrechnung buchen (Waren), Eingangsrechnung genehmigen (Waren) und Eingangsrechnung buchen (Lohnbearbeitung).

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    Beispielbuchung "Rechnungseingang ohne Genehmigung" im Einkaufsjournal (Prozess) nach den Aktionen Eingangsrechnung buchen (Ware) und Eingangsrechnung buchen (Auslagerung).

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    Beispieleintrag „Rechnung für manuellen Einkauf mit Genehmigung“ in der Buchungsaktion „Einkauf (manuell)“ nach den Aktionen „Rechnung für manuellen Einkauf“ und „Rechnung für Einkauf genehmigen“.