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Der Standardbericht 'Umsatz Rechnungspositionen dieses Jahr' wird verwendet, um den Rechnungswert aller Rechnungspositionen des ausgewählten Geschäftsjahres anzuzeigen. Dabei wird nach dem gewählten Zeitraum (Woche/Monat/Quartal) und nach Verkaufsgruppe gruppiert.
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Der Standardbericht 'Umsatzübersicht nach Land des Debitors' zeigt den Umsatz pro Land und pro Debitor an. Durch den Parameter können auch Rechnungsnummern und Beträge angezeigt werden.
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Der Standardbericht 'Offene Posten Debitoren' gibt einen Überblick über alle noch nicht vollständig bezahlten Kundenrechnungen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dieser Bericht ist ein wichtiger Bestandteil der Finanzbuchhaltung und wird verwendet, um die kurzfristigen Forderungen einer Organisation zu erfassen. Der Bericht zeigt pro Kunde die offenen Beträge zusammen mit relevanten Daten wie Rechnungsnummern, Rechnungsdaten, Fälligkeitsdaten und eventuell gezahlten oder noch zu zahlenden Beträgen an. Dadurch wird sofort ersichtlich, welche Kunden (teilweise) noch nicht bezahlt haben, wie viel Geld bei den Debitoren aussteht und wie lange Rechnungen im Vergleich zu ihrem Fälligkeitsdatum offen sind. Dieser Bericht unterstützt das Debitorenmanagement bei der Verfolgung überfälliger Zahlungen und dient auch als Grundlage für Liquiditätsprognosen, Monatsabschlüsse und den Jahresabschluss.
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In der Modul Verkaufsdashboard finden Sie unter dem Tab 'Rechnungen' die Standardansicht Rechnungswert (8201). In dieser Standardansicht wird pro Debitor die Summe aller erstellten Rechnungen angezeigt. Zudem wird eine Aufschlüsselung basierend auf den Feldern Rechnungsdatum vorgenommen.
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Mit Hilfe von Debitorengruppen ist es möglich, Debitoren finanziell mit verschiedenen Hauptbuchkonten zu verknüpfen. Außerdem können Sie für jede Debitorengruppe angeben, auf welches Ledgerkonto der Auftragsrabatt gebucht werden soll.
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Das Dashboard Einkaufspreisanalyse Artikel zeigt pro Artikel die Anzahl der Einkaufsrechnungszeilen mit den entsprechenden Einkaufspreisen.
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Das Dashboard Verkaufspreisanalyse Artikel zeigt pro Artikel die Anzahl der Verkaufsrechnungszeilen mit den zugehörigen Verkaufspreisen an.
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Materialien und Produkte kaufen wir nicht nur in den Niederlanden, sondern auch im Ausland ein. Dabei macht es einen Unterschied, ob Sie mit einem EU-Land oder einem Nicht-EU-Land handeln. Dies hat vor allem mit der administrativen Abwicklung der Mehrwertsteuer zu tun. Lesen Sie hier, wie Sie eine EU-Einkaufsrechnung in MKG buchen.
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Neben dem allgemeinen Mehrwertsteuersatz von 21 % und dem ermäßigten Satz von 9 % gibt es auch den 0 %-Satz. Finanzdienstleistungen und Versicherungen sind von der Mehrwertsteuer befreit und fallen unter diesen letzten Satz. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie eine Eingangsrechnung von einem Versicherer buchen.
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Die manuelle Eingangsrechnung ist eine Eingangsrechnung, die Sie nicht auf einer registrierten Bestellung in MKG erhalten. Dies sind beispielsweise die Kosten, die für den Kauf von Werkzeugen oder die Wartung von Maschinen anfallen. Aber denken Sie auch an Einkäufe für die Kantine oder die Versicherungsprämie.
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Eine Rechnung, die Sie für eine Auslagerung erhalten, ist eine prozessuale Eingangsrechnung. Diese resultiert aus der Erstellung einer Einkaufsbestellung über den Einkaufsprozess. MKG sammelt diese Rechnungen in der Rechnungsliste. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie eine Eingangsrechnung für eine Auslagerung buchen.
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Die prozessuale Eingangsrechnung entsteht aus der Erstellung einer Bestellung über den Bestellprozess. MKG sammelt diese Rechnungen in der Rechnungsliste. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie eine prozessuale Eingangsrechnung in MKG buchen.
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Stornieren bedeutet, dass Sie eine Buchung in MKG rückgängig machen. Falsch oder irrtümlich erstellte Lieferscheine und Rechnungen können auf diese Weise korrigiert werden. Stornieren hat keine Auswirkungen auf das Ergebnis. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie eine Verkaufsrechnung stornieren.
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Manchmal lässt es sich nicht vermeiden, dass Sie einem nicht zahlenden Schuldner eine Mahnung senden müssen. In MKG können Sie über einen Suchfilter einfach offene Posten auswählen, die Sie gemeinsam in einem Mahnlauf aufnehmen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie in MKG einen Mahnlauf durchführen.
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Das Dashboard Offene Posten Debitoren (8001) zeigt die offenen Posten pro Debitor nach Alter. Klicken Sie in der Tabelle auf einen Debitor, und Sie erhalten alle offenen Rechnungen des betreffenden Debitors. Wenn nicht auf den Debitor gezoomt wird, werden das aktuellste Mahndatum und der höchste Mahnstatus angezeigt.
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Das Dashboard "Offene Verbindlichkeiten" (8002) zeigt die offenen Posten pro Kreditor nach Alter an. Durch Anklicken eines Kreditors in der Tabelle werden alle offenen Eingangsrechnungen des betreffenden Kreditors angezeigt.
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In der Tabelle 'Zahlungsbedingungen' werden die Zahlungsbedingungen verwaltet. Für jede Zahlungsfrist muss angegeben werden, ob sie für Einkäufe, Verkäufe oder für beides verwendet werden darf.