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"Instelling voor consolidatie administratie is niet juist. Bron administratie '%1' bestaat niet." Waarom krijg je deze melding en wat kun je doen om hem op te lossen?
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"Het genereren van grootboekrekeningen is niet mogelijk. De periodes van administratie '%1' boekjaar '%2' komen niet overeen met administratie '%3' boekjaar '%2'." Waarom krijg je deze melding en wat kun je doen om hem op te lossen?
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Verwenden Sie eine API-Verbindung? Um sicherzustellen, dass Prozessnummerierungen und Buchungen im richtigen Geschäftsjahr erfolgen, können Sie API-Aufrufe durchführen, um zu überprüfen, in welchem Geschäftsjahr sich der API-Benutzer derzeit befindet und um das Geschäftsjahr zu wechseln. Dieser Artikel enthält ein Beispiel für beide Situationen.
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Es ist möglich, Ihre Bankumgebung mit der MKG-Software zu verbinden. Dadurch wird die Anzahl der manuellen Vorgänge erheblich reduziert und vereinfacht. Für die Verbindung benötigen Sie eine sogenannte PSD2-Lizenz, die über unseren Partner Bizcuit läuft. Dieser Artikel zeigt, wie Sie Bizcuit in MKG integrieren.
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MKG-Einträge sind nach Geschäftsjahren gegliedert. Ein Geschäftsjahr enthält viele geschäftsjahresabhängige Tabellen, die beim Anlegen eines neuen Geschäftsjahres aus einem laufenden Geschäftsjahr automatisch für das neue Geschäftsjahr gefüllt werden. In diesem Artikel können Sie lesen, wie Sie ein neues Geschäftsjahr erstellen.
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MKG verwendet ein Berechtigungsmodell, bei dem Sie pro Benutzer festlegen, ob dieser Zugriff auf die Daten eines Verwaltungs- oder Geschäftsjahres hat oder nicht. Diesen Zugriff können Sie nach dem Anlegen eines neuen Geschäftsjahres einstellen. In diesem Artikel können Sie lesen, wie Sie Benutzer für ein Geschäftsjahr autorisieren.
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Benachrichtigungen können sowohl beim Erstellen als auch beim Aktualisieren des Geschäftsjahres erscheinen. Wenn diese erscheinen, muss das Geschäftsjahr neu erstellt oder aktualisiert werden, nachdem der/die Fehler behoben wurden. Einige Beispiele für häufige Fehlermeldungen und die möglichen Lösungen und/oder Folgemaßnahmen finden Sie in diesem Artikel.
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Mit Hilfe einer Auditdatei können Sie alle finanziellen Transaktionen einer Buchhaltung Ihrem Buchhalter zur Verfügung stellen. Stimmen Sie dabei immer ab, um welches Geschäftsjahr es sich handelt, ob die Datei inklusive oder exklusive verarbeiteter Transaktionen sein soll und welche Version der Auditdatei Ihr Buchhalter erhalten möchte.
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Es ist möglich, in MKG die Finanzdaten mehrerer Verwaltungen zu konsolidieren. Stimmen Sie die Einrichtung vorzugsweise mit dem MKG-Berater oder dem MKG-Helpdesk ab.
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Buchungen in MKG sind in Geschäftsjahre unterteilt. Ein Geschäftsjahr enthält viele geschäftsjahrabhängige Tabellen, die automatisch für das neue Geschäftsjahr gefüllt werden, wenn Sie aus einem laufenden Geschäftsjahr ein neues erstellen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie ein neues Geschäftsjahr erstellen.
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MKG verwendet ein Berechtigungsmodell, bei dem Sie pro Benutzer festlegen, ob dieser Zugriff auf die Daten eines Verwaltungs- oder Geschäftsjahres hat oder nicht. Diesen Zugriff können Sie nach dem Anlegen eines neuen Geschäftsjahres einstellen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die Berechtigung für einen Benutzer für ein Geschäftsjahr einstellen.
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Nach der Erstellung des neuen Geschäftsjahres ist es immer noch möglich, Buchungen im alten Geschäftsjahr vorzunehmen. Dadurch kann es vorkommen, dass die Schlussbilanz eines Geschäftsjahres nicht mehr mit der Eröffnungsbilanz des neuen Geschäftsjahres übereinstimmt. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die Bilanz wieder angleichen können.