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    "Geschäftsjahr '%1', Hauptbuchkonto '%2': Hauptbuchkonto '%3' im Geschäftsjahr '%4', auf dem der Saldo als Anfangssaldo gebucht werden soll, ist kein Bilanzkonto." Warum erhalten Sie diese Meldung und was können Sie tun, um sie zu beheben?

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    "Das Feld 'An Hauptbuchkonto' ist nicht mit einem Konto des Typs 'Bilanz' ausgefüllt." Warum erhalten Sie diese Meldung und was können Sie tun, um sie zu beheben?

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    "Verwaltung '%1', Geschäftsjahr '%2': Auf dem Hauptbuchkonto '%3' muss eine Kostenstelle angegeben werden." Warum erhalten Sie diese Meldung und was können Sie tun, um sie zu beheben?

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    "Einstellung für Konsolidierungsbuchhaltung ist nicht korrekt. Quellbuchhaltung '%1' existiert nicht." Warum erhalten Sie diese Meldung und was können Sie tun, um sie zu beheben?

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    "Die Erstellung von Hauptbuchkonten ist nicht möglich. Die Perioden der Buchhaltung '%1' im Geschäftsjahr '%2' stimmen nicht mit der Buchhaltung '%3' im Geschäftsjahr '%2' überein." Warum erhalten Sie diese Meldung und was können Sie tun, um sie zu beheben?

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    "Verwaltung '%1', Geschäftsjahr '%2': Auf dem Hauptbuchkonto '%3' darf nicht gebucht werden." Warum erhalten Sie diese Meldung und was können Sie tun, um sie zu beheben?

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    "Verwaltung '%1', Geschäftsjahr '%2': Kontenplan für '%3' ist nicht bekannt." Warum erhalten Sie diese Meldung und was können Sie tun, um sie zu beheben?

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    Verwenden Sie eine API-Verbindung? Um sicherzustellen, dass Prozessnummerierungen und Buchungen im richtigen Geschäftsjahr erfolgen, können Sie API-Aufrufe durchführen, um zu überprüfen, in welchem Geschäftsjahr sich der API-Benutzer derzeit befindet und um das Geschäftsjahr zu wechseln. Dieser Artikel enthält ein Beispiel für beide Situationen.

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    Der Standardbericht 'Umsatz geliefert, aber noch nicht fakturiert' zeigt alle Lieferscheinpositionen, die noch nicht fakturiert wurden.

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    Der Standardbericht 'Übersicht laufende Angebote' zeigt alle laufenden Verkaufsangebote nach Verkaufsangebotsstatus an. Laufende Verkaufsangebote sind Angebote, die nicht historisch sind, keine Aufträge sind und nicht geschlossen sind.

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    Dateien, die in MKG verknüpft sind, werden in einem bestimmten Dateiordner gespeichert. Es ist jedoch möglich, dass Sie Ihre vorhandene Festplatte in eine neue umwandeln möchten. In diesem Artikel finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie die

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    In der Tabelle „Betriebsschließungen“ können Sie die Schließungstage nicht nur für Ihre eigene Verwaltung, sondern auch für Debitoren angeben. Bei der Ermittlung des Transportdatums und des Lieferdatums werden die in dieser Tabelle eingetragenen Daten berücksichtigt. Dieser Artikel zeigt, wie Sie die Schließtage in MKG organisieren können.

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    Beim intern Fakturieren handelt es sich um eine Funktion, die es ermöglicht, Stunden aus einer Verwaltung auf einen Produktionsauftrag in einer anderen Verwaltung abzurechnen. Dadurch erhalten Sie Einblick in die tatsächliche Nachkalkulation (tatsächlich geleistete Arbeitsstunden). Die administrative Abwicklung (Rechnung) kann automatisiert werden. In diesem Handbuch werden der Aufbau und die Bedienung näher erläutert.

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    In diesem Artikel werden die Verwaltungseinstellungen auf der Registerkarte „Chargenverwaltung“ beschrieben. Auf dieser Registerkarte finden Sie die Standardeinstellungen für die Nummerierung und das Lagersystem.

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    Stunden, die ein Mitarbeiter über die vertraglich festgelegte oder standardmäßig geplante Arbeitszeit arbeitet, bezeichnen wir als Überstunden. In ERP-Software werden Überstunden häufig separat erfasst für die Lohnabrechnung, Kostenzuweisung und Kapazitätsanalyse. Sie können mit spezifischen Stundenkennungen erfasst werden und in Produktions- und Projektberichten zusätzliche Zuschläge oder höhere Stückkosten generieren.

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    Indem Sie eine Übersicht über die Gesamtzahl der geleisteten Arbeitsstunden für ein gesamtes Geschäftsjahr erstellen, ermitteln Sie Ihre Stundenrendite. Dadurch ist es möglich, Ihren Mindeststundensatz zu berechnen und Sie können Ihre Budgets besser überwachen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie diese Übersicht erstellen.

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    MKG-Einträge sind nach Geschäftsjahren gegliedert. Ein Geschäftsjahr enthält viele geschäftsjahresabhängige Tabellen, die beim Anlegen eines neuen Geschäftsjahres aus einem laufenden Geschäftsjahr automatisch für das neue Geschäftsjahr gefüllt werden. In diesem Artikel können Sie lesen, wie Sie ein neues Geschäftsjahr erstellen.

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    MKG erfasst für verschiedene Prozesse eine eindeutige Nummer, eine Reihennummer. Die Finanzreihennummern, auch als Buchungsnummern bekannt, sind in den Journalen festgelegt, in denen manuelle Buchungen erstellt werden. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die Buchungsnummerierung anpassen können.

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    MKG registriert für verschiedene Prozesse eine eindeutige Nummer, eine Seriennummer. Die logistische Seriennummer, auch Bestellnummern genannt, umfassen neben der Bestellserie auch die Angebotsserie und die Kalkulationsserie. In diesem Artikel können Sie lesen, wie Sie die logistischen Seriennummern anpassen.